内部控制的局限性可以概括为()。A.管理人员徇私舞弊B.越权操作C.合谋串通D.成本限制E.外部审计人员审计不力



内部控制的局限性可以概括为()。A.管理人员徇私舞弊B.越权操作C.合谋串通D.成本限制E.外部审计人员审计不力

A、管理人员徇私舞弊

B、越权操作

C、合谋串通

D、成本限制

E、外部审计人员审计不力

正确答案:越权操作|合谋串通|成本限制


Tag:徇私舞弊 管理人员 成本 时间:2024-05-27 15:48:22