内部控制的局限性可以概括为()。A.管理人员徇私舞弊B.越权操作C.合谋串通D.成本限制E.外部审计人员审计不力
A、管理人员徇私舞弊
B、越权操作
C、合谋串通
D、成本限制
E、外部审计人员审计不力
正确答案:越权操作|合谋串通|成本限制
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